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赣州旅投集团党委审计委员会召开第二次会议

作者:钟山 发布时间:2021-03-24 15:12:00 来源: 责任编辑: 点击量:3160


3月23日,赣州旅投集团党委召开审计委员会第二次会议。集团党委书记、董事长许志辉主持会议并讲话,集团审计委员会所有成员参加会议。

会上,与会人员集中学习了2021年全国审计委员会工作会议精神;传达了国务院国资委党委书记郝鹏对中央企业、地方国资委内部审计监督工作有关批示和副书记袁野在会议上的讲话精神;汇报了2020年度内审工作开展情况;通过了《2021年度赣州旅投集团内部审计项目计划》。

许志辉指出

要立足新发展阶段,适应新时代新要求。全体委员要进一步提高对审计工作的认识,贯彻落实党和国家的政策方针,推动审计工作迈上新台阶。审计部门要深刻理解审计职能,紧紧围绕集团各项工作,切实把思想和行动统一到全审会精神上来,全面履行审计职责。审计人员要具备过硬的专业素养和勇敢的担当精神,要讲政治,敢于发现问题、揭示问题,坚持依法依规审计,为推动集团“十四五”开好局、起好步贡献力量。

要强化监督协同,深化巩固审计成果。一是创新工作方法,加强部门协作。要加强审计部门与纪检监察、财务计划、工程建设等部门的协作配合,增强监督合力。二是加强事前防控,强化风险预警。审计部门要高度关注集团发展中的潜在风险,通过审计排查风险易发、高发领域,出具预防清单,发现异常苗头及时提醒修正,减少违规风险。三是提升监督效果,抓好审后整改。要在推动审计整改上有新作为,通过审计中发现的问题“点”与经营管理的“面”相结合,及时提出严谨、科学、有效的审计建议。   

要加强队伍建设,提升审计监督水平。一是提升政治能力。审计人员要在讲政治上坚持高标准、严要求,不断加强政治和法律法规学习,强化政治理论修养,增强政治能力。二是加强业务学习。审计部门要认真贯彻落实中央各项决策部署,加强财经制度、税务、金融、工程预结算等方面知识的学习,强化教育培训和岗位锻炼,提高审计业务技能。三是加强工作交流。要重视加强与上级主管部门和其他国资集团内部审计工作的沟通交流,提高自身业务水平的同时,多学习其他单位的先进方法,开拓工作思路,全面提升审计监督能力。